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集團公司審計工作會議要求 正視問題認真整改 完善制度規范經營
發布時間:2022-07-05發布者:大連鹽化欄目:鹽化新聞

   6月17日上午,集團公司在機關三樓會議室召開審計工作會議。公司領導、各單位黨政一把手及部門負責人參加了會議。
   本次會議主要議題是針對近期上級審計部門提出的問題提出整改意見,對做好下步接受外審的準備工作作了部署。會上,總經理助理、財務部部長董大波通報了前期外審提出的問題,并提出了整改意見和建議。總經理助理、審計監察部部長林鈞和,就如何做好下步外審工作的準備事項提出具體要求。財務部副部長金鑫對各相關如何配合上級部門搞好外審的事宜作了介紹。
   集團公司黨委書記、董事長、總經理厲煥策,要求大家高度重視外審工作提出的問題,出現問題要立即整改,把整改的過程當作是我們學習的過程,當作是提高我們自己管理水平的過程。企業管理的核心是機制,制度的核心是流程,只有按“規矩”辦事才能不踩“紅線”。各二級單位要獨立承擔起自己的責任,健全和完善各項管理制度,每個人干工作都要為自己負責,為家庭負責,做到光明磊落,清白干事。
   集團公司黨委副書記、紀委書記、工會主席劉長鎖主持會議,并就如何貫徹會議精神提出了要求。一是充分認識審計監察工作的重要性,從源頭把好關,嚴格按制度辦事。二是強化二級單位審計監察力度,實現常態化。三是提高對問題整改的認識,奮起查找隱患,要堅持檢查制度。四是重視現代科技手段在審計監察中的作用,用制度應對各種風險,全面提升企業經營管理水平。